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유튜버의 세금 신고, 이 글 하나로 끝!

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유튜버의 세금신고 총 정리 애드센스, 세무 신고해야 할까요? 가장 궁금해 하실 부분이시죠? 애드센스 과연 정말로 세무 신고를 해야 할까요? 네, 하셔야 합니다. 왜냐하면 구글 애드센스를 포함한 모든 해외 수익은 국내 세법상 과세 대상에 포함되기 때문입니다. 수익 금액과 관계없이 신고 의무가 있으며, 미신고 시 가산세가 부과 될 수 있습니다. 특히 국세청은 해외 송금 내역을 실시간으로 파악하고 있다는 점을 절대 간과해서는 안됩니다. 그렇다면, 꼭 사업자등록을 해야 할까요? 결론부터 말씀드리면, 네 무조건 사업자로 등록 하셔야 합니다. 유튜버는 1인 미디어 콘텐츠 창작자로 분류되고 있으며, 유튜브 활동으로 수익이 발생한다면 사업자등록은 선택이 아닌 필수입니다. 우선적으로 수익이 발생된다면 '반복적, 계속적'인 활동이냐 아니면 일시적인 활동이냐 로 구분을 먼저 하셔야 합니다. 만약 내 수익이 반복적으로 발생된다면 사업 개시일부터 20일 이내에 사업자등록을 신청 한 뒤, 사업소득으로 신고하셔야 하고, 내 수익이 일시적인 수익이라고 한다면 기타소득으로 세무신고를 하셔야 합니다. 그러나 기타소득이 연 300만원을 초과 한다면 기타소득이 아니라 사업소득으로 전환 되고, 만약 사업소득으로 분류가 된다면 무조건 사업자등록을 하셔야 합니다. 유튜버를 한다는 건 일시적인 수익활동이 아닌 계속적인 수익활동이므로 무조건 사업소득으로 분류해 신고를 하셔야 합니다. 반복적 또는 계속적인 수익 활동이라면? 사업소득 일시적인 수익 활동이라면? 기타소득 300만원 초과하는 기타소득이라면? 사업소득으로 전환 일시적으로 한 번만 받은 원고료, 출연료 등은 예외적으로 기타소득이 될 수도 있습니다. 사업자 등록하는 방법 신규로 사업을 시작하는 경우에는 사업 개시일 이전에도 미리 등록할 수 있으며, 관할 세무서를 직접 방문하거나 국세청 홈택스를 통해 온라인으로도 충분히 신청 가능합니다. 사업자 등록 시 준비해야 할 서류 사업자등록신청서 임대차 계약서 (사업장이 별도로 있는 경우) 본인...

연말정산 결혼세액공제, 혼인무효 판결 받은 경우는?!

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2025년 연말정산 결혼세액공제, 신혼부부라면 꼭 챙기세요! 결혼 준비하느라 지출이 많은 신혼부부에게 특별하게 적용되는 세액공제가 있습니다. 바로 결혼세액공제입니다. 결혼세액공제는 부부 합산 최대 100만원까지 세금을 돌려주는 연말정산 세액 공제 제도입니다. 일정 기간까지만 신혼부부에게만 특별하게 적용되는 세액 공제이므로 기간을 놓치지 마시고 꼭 챙겨가시길 바랍니다! 결혼세액공제란 무엇인가요? 결혼세액공제는 2024년부터 2026년까지 한시적으로 운영되는 특별한 세제 지원 제도입니다. 혼인신고를 한 부부에게 1인당 50만원씩, 부부 합산 최대 100만원을 세액공제로 받을 수 있습니다. 여기서 중요한 포인트는 '세액공제'라는 점입니다. 소득공제처럼 과세표준에서 차감하는 것이 아니라, 연말정산으로 계산된 세금에서 바로 빼주는 방식이라 절세 효과가 훨씬 큽니다. 혼인신고를 했다면 연봉에 관계없이 누구나 똑같은 혜택을 받을 수 있다는 뜻이죠. 누가 받을 수 있나요? 기본 조건 2024년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지 혼인신고를 완료한 모든 거주자가 대상입니다. 초혼이든 재혼이든 상관없고, 나이 제한도 없습니다. 단, 생애 1회만 받을 수 있습니다. 여기서 주의깊게 살펴봐야 할 부분이 있습니다. 바로 근로자가 아닌 모든 거주자가 대상이라는 점입니다. 이 부분이 뜻하는 건 연말정산뿐만아니라 종합소득세 신고 때에도 적용 가능한 세액공제라는 점입니다! 근로소득자라면 연말정산 으로, 사업자나 프리랜서라면 5월 종합소득세 신고 로 신청하면 됩니다. 주의할 점 - 여기서 주의해야 할 점은 사실혼 관계는 인정되지 않습니다. 반드시 법적으로 혼인신고가 완료되어야 하며, 혼인신고서를 지방자치단체에 접수한 날을 기준으로 합니다. 예를 들어 2024년 12월에 결혼식을 올렸지만 혼인신고는 2025년 1월에 했다면, 2025년 귀속분 연말정산에서 공제 받을 수 있습니다. 혼인무효 판결 받은 경우 - 세액공제를 받은 거주자가 혼인이 무효가 된 경우 혼인무효의 소에 ...

2025년귀속 연말정산 - 헬스장, 수영장 소득공제 받는 방법! 주의사항까지 확인하세요!

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  2025년 연말정산 헬스장·수영장 소득공제 받는 방법 - 모르면 손해보는 연말정산! 체력단련장 이용료도 이제 소득공제 받습니다. 2025년 7월 1일부터 헬스장과 수영장 이용료에 대한 소득공제가 시작되었다는 사실, 알고 계셨나요? 운동하면서 건강도 챙기고, 연말정산 혜택까지 받을 수 있게 된 것입니다. 하지만 아직 많은 분들이 이 제도를 모르거나, 알아도 정확한 공제 방법을 몰라 혜택을 놓치고 계십니다. 2026년 2월에 진행되는 연말정산에서 체력단련장 이용료를 제대로 공제 받으려면 어떻게 해야 할까요? 이번 글에서는 헬스장, 수영장 소득공제의 모든 것을 쉽고 자세하게 알려드리겠습니다. 체력단련장 소득공제, 정확히 무엇인가요? 문화비 소득공제 범위에 새롭게 추가되었습니다. 체력단련장 소득공제는 문화비 소득공제의 일부로 신설되었습니다. 원래 문화비 소득공제는 도서 구입비, 공연 관람료, 박물관·미술관 입장료에만 적용되어 추가 혜택을 받았었습니다. 그런데 2025년 7월 1일부터 조세특례제한법 개정으로 체력단련장 이용료가 공제 범위 대상에 추가되었습니다. 국민 건강 증진을 위한 정부의 세제 지원책이라고 볼 수 있습니다! 그럼 누가 받을 수 있나요? 여기서 중요한 점은 모든 근로자가 받을 수 있는 건 아니라는 것 입니다. 다음 조건을 모두 충족해야 합니다. 총급여 7천만원 이하 연간 총급여액이 7천만원을 넘으면 문화비 소득공제 자체를 받을 수 없습니다. 여기서 총급여는 비과세 근로소득을 제외한 금액입니다. 신용카드 등 사용액 조건 충족 신용카드, 체크카드, 현금영수증 사용액이 총급여의 25%를 초과해야 합니다. 이 최저사용액을 넘긴 금액부터 공제를 받을 수 있습니다. 2025년 7월 1일 이후 지출 체력단련장 소득공제는 2025년 7월 1일부터 시행되었습니다. 따라서 2025년 상반기에 지출한 헬스장, 수영장 이용료는 아쉽게도 공제 대상이 아닙니다. 얼마나 공제 받을 수 있을까요? 공제율은 30%입니다! 체력단련장 ...